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通知公告Notice Announcement

合肥兴泰股权投资管理有限公司关于采购某零售百货公司审计服务事项的询价公告

发布时间:2024-11-07 15:25阅读次数:
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一、项目概况

合肥地区某零售百货公司(主营商业零售、场地租赁、商务服务等),年营业收入额约2亿元。现兴泰股权拟向审计中介机构采购审计服务,对该零售百货公司的收入成本进行审计。

二、项目名称和重点内容

2023.3.1-2024.2.29期间报表审计服务项目

核实审计期间的各类营业收入、营业成本、税金、日常费用(包括广告费、人员费用、管理费用等)等事项的真实性、完整性、准确性等进行审计,并出具审计报告及调整事项的证据材料。

三、资格条件

(一)在中华人民共和国境内成立的会计师事务所,须为独立法人、非法人组织或其分支机构,成立时间在5年以上(截至202410月止,附有效营业执照);具备经财政部门批准的会计师事务所执业证书;须为中国证券监督管理委员会发布的最新《从事证券服务业务会计师事务所名录》成员单位;

(二)最近二年平均业务收入不少于700万元;

(三)有10名以上注册会计师;

(四)本次询价不接受联合体报价;

上述为资格条件,如缺少相关材料之一,视为无效标。

四、报价要求

本次采购最高限价为8万元,系完成本项目审计所必须的一切费用,包括按照要求及相关规范进行资料收集、整编、报告出具等全部工作所需要费用,包括但不限于差旅、材料装订、税金等费用。

报价文件中企业证件、资格证书、收入证明材料等复印件均应加盖单位公章,否则,将否决其报价。

报价文件不得有加行、涂抹或改写,否则,将否决其报价。

五、工期、质量要求

合同签署后5个工作日内进驻现场,初步安排在2024年11月中旬进驻现场审计。

签署合同后40日内完成全部审计成果。

六、支付方式

合同价款支付:审计服务费在提交全部审计成果后2个月以内一次性付清全部费用。如果项目存在重大问题未被审计发现,或发现本次审计成果失实、审计结论意见不准确,将视情况采取扣除部分审计费用或追缴已支付的审计费用等处罚措施,并保留追究因工作失误而给采购人造成相应经济损失的权利。

七、评审方法和标准

综合评标法,最高得分中标。

类别

评分内容

评分标准

技术分(60分)

基本资料(资格条件)

营业执照复印件、团体会员证复印件,近两期业务收入证明材料,包括但不限于审计报告、审计合同等。

执业情况(16分)

单位在安徽省注册会计师协会《安徽省2024年会计师事务所综合评价》目录范围内前20名得16分,前2130名得8分。

人员配置(15分)

服务小组不少于2名(包括2名)注册会计师,小组主要负责人为具有三年以上项目负责人经验(以签署审计报告时间至202410月算)。满足基本条件得10分。每增加一名注册会计师或项目负责人资历每增加一年得2分,加满为止。注:提供人员证书以及投标人为上述人员缴纳的 202491日以来任意一个月的社保证明材料,否则不予认可。(提供养老保险、医疗保险、工伤保险失业保险中的任意一项缴纳证明即可)

历史业绩(16分)

近二年内有对年度经营收入超1亿元零售百货类公司审计经验,包括但不限于审计报告等。每提供一份得8分,上限16分。

服务方案(23

提供审计工作方案。审计工作方案包括但不限于总体审计思路、对项目涉及行业及审计重点的认知、对前期审计衔接工作的举措、项目组人员分工、责任划定、审计程序、审计方法、服务质量保证措施等内容,满足上述基本要求的至少得基本分15分。剩余分值以审计工作方案内容科学性、合理性、充分性等方面进行评价。

价格分(30 分)

价格分统一取有效投标报价的平均值作为评标基准价,基准分30分,低于评标基准价不扣分,超过评标基准价的报价得分=(评标基准价/方案报价)*30

八、响应文件提交及相关事宜

(一)响应文件截止时间为20241114日上午100分。

(二)响应文件必须为书面文件。文件请胶装并密封,封口及文件加盖公章,由专人送达或快递邮寄,不接受电子邮件、传真等其他形式。

(三)开标时间及地点:20241114日上午100分在合肥市政务区祁门路1688号兴泰金融广场11层会议室。

九、响应文件格式

1.诚信声明(格式后附)

2.报价一览表(格式后附)

表中最终投标报价即为优惠后报价,并作为评审及定标依据。

3.企业简介(附营业执照、资质证书等复印件,以及近二年经审计的财务报表,需加盖单位公章)法定代表人身份证明(附法定代表人身份证复印件,需加盖单位公章)

4.项目现场负责人情况简介(需附项目现场负责人专业技术资格证书、职业水平证书复印件、主要业绩简介,需加盖单位公章)

5.拟派项目组成员情况简介(需附项目组成员专业技术资格证书、职业水平证书复印件、主要业绩简介,需加盖单位公章)

6.审计工作方案(详细介绍总体审计思路、对项目涉及行业及审计重点的认知、对前期审计衔接工作的举措、项目组人员分工、责任划定、审计程序、审计方法、服务质量保证措施等内容)

7.其他资料:根据评分要求,投标人可自行制作格式,按序排列。


十、注意事项

各审计中介机构应对所提供资料的真实性负责,一旦发现资料不真实,采购人随时可中止合同执行,并要求其赔偿相应损失,在今后类似询价活动中可拒绝其参与。

十一、联系方式

联系人:袁先生,电话13965027864 0551-63753754

地 址:合肥市政务区祁门路1688号兴泰金融广场11层财务稽核部。



附件1/uploadfiles/2024/11/附件1:诚信声明.docx


附件2/uploadfiles/2024/11/附件2:报价一览表.docx






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